餐馆的报税

1/16/2016 11:27 am Views ID:124229 Share

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餐飲業壹向是美國國稅局IRS查稅的重中之重,不少華人業者因為對法律法規的不了解,往往受到了國稅局的大筆罰款,了解稅法,不僅能避免罰款,還能省下不少稅費。近五年來,國稅局加大力度突擊零售生意,其中表現在餐飲業最為突出。稅局人員往往不打招呼直接走進餐館,要求業者提供最近幾天的營業資料,了解餐館客流量,客人平均消費額,以及使用現金和信用卡消費的比例,這樣就很容易算出餐館的收入,再比較餐館報稅的資料,得出是否補稅和罰款的結論。有80%以上被抽查的中餐館被查出問題而遭大筆罰款。 餐館報稅需要注意那幾點: 1,申報營業稅。營業稅就是需要申報妳全部的收入。收入包括:支票、現金、信用卡、網酪銷售。營業稅是餐館代表州政府和地方政府向客人代收的稅錢,這既不是餐館的收入也不是餐館的開銷,只是餐館作為中間人代替政府向客人收錢,然後每個月或每個季度遞交給政府。每個地方的稅率和遞交的時間都不同,壹般都是每個月的20號之前,營業稅的計算方式很簡單,(收入總和- 小費 -稅錢) 乘以當地的稅率,這就是餐館要交的稅錢了。因為小費既不是收入也不是餐館開銷所以不計入營業稅中,但餐館老板要註意的是必須要在申請工人稅的時候申報小費。 2,申報工人稅。在雇主雇傭員工的時候,要求員工填寫兩個表格:I-9,這個是看員工是否有合法身份;W4,只需要提供基本的資料,包括名字、地址、工卡,另外根據員工的家庭情況看員工需交多少錢。雇主要承擔的稅錢包括聯邦的退休金和養老金,這個每個州都是壹樣的。另外壹個是州的失業金,不同的州有不同的匯率。在聘請員工之前餐館老板需要購買工人保險,每個州要求不同。勞工局最關心的是每個工人是否拿到了相應的最低工資,每個州的最低工資標準不同的,有的州遠遠高於聯邦最低工資標準。如果是收小費的員工,政府的要求又有所區別:底薪需達到$5每小時,小費的申報必須要超過$3.75,這樣最低薪資就達到了$8.75。如果壹個員工每個星期工作的時間超過了40小時,老板就要給員工加班費 3,申報小費收入。由於小費所得申報完全根據餐館工作者的自由,進行填報,易發生少報。為防止餐館工作者短報小費收入,國稅局設計出「分配比率小費計算制」(Allocation of Tips),來稽核餐館服務人員填報的小費收入是否合理。此計算方式是以餐館每月總營業額的8%,計算出餐館服務人員小費收入總額的合理基點,若餐館填報的服務人員小費收入低於Allocation of Tips計算出的總額,易引來國稅局上門查稅。很多餐館服務員報稅時沒有申報小費收入,而很多餐館業者也希望省稅而不予追究,僱員到底收多少小費,經常只有僱員本人清楚。因此,如果僱員不願披露全部小費收入,雇主也很為難。因此中餐館業主最好在每次小費分配結束後,讓每個員工必須逐一登記拿到小費的金額,以備報稅、政府查稅之用。納稅人自己還要保持小費收入的每日記錄,可以使用國稅局的“員工每日小費記錄與雇主報告”來記錄小費收入。但是,雇主有責任要求僱員如實向國稅局申報個人的實際收入。國稅局也制訂兩個自願的方法。一是小費率決定協議,另一個為小費報告替換約定。國稅局要求,參加這個項目基於自願,而且只需要參加其中一個。 4, 資料要留存。最後要提醒的是,所有的資料壹般政府要求留存至少三年,如果是欺騙的話,政府可以追查到開店之前,這些資料包括:lease合同,如果有買新的桌椅,家具,餐具等等的收據;每天的營業register tapes公司銀行月結單,信用卡單子,買貨的收據,不管現金或付支票,員工的i9,w4和時間等。 中城税务会计由具有三十年经验的犹太裔CPA/律师主理。隶属下有一个细心和缜密的CPA团队,专办各类移民报税、公司报税;精办各类政府查税查账。办理海外资产报税、遗产信托及各类财务疑难杂症。我们充分理解客户需求,轻松解决您的税务问题,让您绝无后顾之忧。地址:45W 34th St. Suite 600A, New York, NY 10001.(近曼哈顿梅西百货)电话: 212-868-7068